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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-03-11 09:48

同學(xué),你好,你直接紅沖去年的分錄就可以,本年利潤變成利潤分配
借以前年度損益調(diào)整-1,貸壞賬-1
借利潤分配-未分配利潤-1  貸以前年度損益調(diào)整-1

冷陌 追問

2021-03-11 09:52

都是負數(shù)沖紅嗎?

冷陌 追問

2021-03-11 09:56

老師,還是去年在無形資產(chǎn)攤銷的時候   借:管理費用/無形資產(chǎn)攤銷   貸:無形資產(chǎn)    說是政策變了改成累計攤銷怎么調(diào)整?

森林老師 解答

2021-03-11 09:56

同學(xué),你好,是的,就是對你之前的分錄的紅沖,你不是多做了嗎,所以是負數(shù)。

冷陌 追問

2021-03-11 10:07

那累計攤銷怎么調(diào)整?

森林老師 解答

2021-03-11 10:15

更正分錄,借管理費用—攤銷-100  貸無形資產(chǎn)-100
調(diào)整后的分錄,借管理費用攤銷100  貸累計攤銷100

冷陌 追問

2021-03-11 10:20

應(yīng)該是借:管理費用  貸:累計攤銷   那我可不可以把去年的貸方錯的調(diào)整為借:無形資產(chǎn)   貸:累計攤銷

冷陌 追問

2021-03-11 10:22

那夸年了沒關(guān)系嗎?

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你好, 收回 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準備
2019-12-25 16:57:28
你好,這樣會導(dǎo)致收益增加
2017-07-01 10:37:39
資產(chǎn)減值損失是計入利潤表項目,影響利潤 資產(chǎn)減值損失增加,利潤減少
2021-06-22 16:42:26
你好,是的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2017-01-02 14:47:22
你好,壞賬如果不是個別認定法計提的,可以年底統(tǒng)一再調(diào),收回欠款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
2020-07-09 13:46:45
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