企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬,貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

公司賬目很亂,多年未建賬,想重新建賬,應(yīng)收應(yīng)付老板不清楚,重新建賬時我可以先不做應(yīng)收應(yīng)付嗎?建賬后發(fā)現(xiàn)前期應(yīng)收賬款,我這樣補(bǔ)錄分錄 借:應(yīng)收賬款—重新建賬前 貸:利潤分配 借:利潤分配 貸:應(yīng)付賬款—重新建賬前 ,固定資產(chǎn)現(xiàn)在錢評估,可以先大概評估一下嗎?等以后評估后再補(bǔ)做分錄,借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配
答: 可以這個是可以的,可以
老師公司中途建賬我把固定資產(chǎn),銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付賬款都輸進(jìn)期初余額后,利潤分配未分配利潤金額好大怎么回事,好多固定資產(chǎn)都是入賬時借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本,不知道這樣對不對
答: 你好,這也是針對實(shí)際情況的處理,沒什么不對。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在電子稅務(wù)局走簡易注銷,申報的利潤表的利潤總額有余額、然后資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金、應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn)凈值,累計折舊,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款,應(yīng)付工資,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)交稅金,其他應(yīng)交款,實(shí)收資本,未分配利潤 都有余額?這些需要清零嗎?
答: 你好!稅金,應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收其他應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付、固定資產(chǎn)需要清零


小魚兒 追問
2021-03-11 14:16
maize老師 解答
2021-03-11 14:22