
老師,我想問下關(guān)于應(yīng)交增值稅多交部分上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),下月交增值稅的時(shí)候怎么充繳呢?賬務(wù)處理怎么做呢?
答: 你好 你多繳納的部分在未交增值稅借方去了嗎 ?
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方為負(fù)數(shù)是表示增值稅多交的意思嗎?
答: 負(fù)數(shù)表示有留抵的增值稅

