老師我們公司是做催收的,然后現在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務派遣嗎?人力資源服務*勞務派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術服務類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個體開發(fā)票進來 答
例如公司實際有10人,繳納社保的有20人,其余10人是 問
您好,你是指抵扣企業(yè)所得稅,是按公司的10人還是掛靠的20人,是吧 答
老師,你好,請問下,之前取得電信公司開的發(fā)票,稅率怎 問
電信服務不會是0稅率 答
十一法定是三天還是四天啊 問
十一國慶節(jié)的法定節(jié)假日為3天(10月1日、2日、3日) 答

D級納稅人購買發(fā)票預繳3%的增值稅,實際應交增值稅少,請問怎么用于抵扣?怎么申報?
答: 同學你好 填寫附表四預繳欄就可以了 本期預繳本期實際抵減
,購買了洗車設備,開具了增值稅發(fā)票,要做應交稅費應交增值稅,進項稅的分錄么
答: 一般納稅人企業(yè)單位有車 這個進項是可以抵扣的 要做應交稅費應交增值稅,進項稅的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買原材料,對方開了發(fā)票,但是收到發(fā)票立即做帳,進項發(fā)票沒有去認證,應交稅費應交增值稅進項稅額還是應交稅費應交增值稅待認證稅額?
答: 計入“應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)”科目中處理
日常購買原材料取得增值稅專用發(fā)票的帳務處理,是借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)?還是應交稅費-待認證進項稅額?
已交稅金借方怎么沖抵?我們買發(fā)票預交稅金,借:應交增值稅一已交稅金貸銀行存款,平時做的借:應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交增值稅一未交增值稅還用做嗎?


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2021-03-10 14:02
樸老師 解答
2021-03-10 14:05
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