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送心意

星河老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-03-09 16:36

你好,
視同內(nèi)銷繳納增值稅。
計(jì)稅依據(jù)是增值稅。

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你好, 視同內(nèi)銷繳納增值稅。 計(jì)稅依據(jù)是增值稅。
2021-03-09 16:36:37
您好,您考慮的比較詳細(xì),是個(gè)細(xì)心的財(cái)稅人員!抵減的內(nèi)銷應(yīng)納增值稅額,是要計(jì)征附加稅的。 會(huì)計(jì)上的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的專欄,就是稅法上的免抵稅額。免抵稅額是要作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
2020-10-22 10:37:35
免抵稅額是免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額,只有企業(yè)應(yīng)退稅額小于免抵退稅額時(shí),才會(huì)產(chǎn)生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業(yè)沒有充分享受到的出口退稅.免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是用應(yīng)退抵掉了應(yīng)交,但內(nèi)銷部分的增值稅應(yīng)交的城建稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納城建稅.
2021-07-12 08:16:18
這個(gè)是出口的免抵稅額填寫的
2019-10-09 15:39:35
你好,這個(gè)是免稅的哦
2020-06-15 16:12:13
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