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送心意

小崔老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-22 10:37

您好,您考慮的比較詳細(xì),是個(gè)細(xì)心的財(cái)稅人員!抵減的內(nèi)銷應(yīng)納增值稅額,是要計(jì)征附加稅的。
會(huì)計(jì)上的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的專欄,就是稅法上的免抵稅額。免抵稅額是要作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-10-22 11:00

謝謝 我是想問(wèn)我們出口抵內(nèi)銷之后我們還是有留底的,沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額,我們是要退稅的 ,就是說(shuō)內(nèi)銷的那部分增值稅是被抵消了,對(duì)用的附加稅是否還需要繳納,因?yàn)楦郊佣悰](méi)有被抵消 您能明白我的意思嗎?

小崔老師 解答

2020-10-22 11:22

您好,對(duì)應(yīng)的附加稅需要繳納的。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-10-22 11:27

有免抵稅額需要繳納附加稅,內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的附加稅也需要繳納嗎?

小崔老師 解答

2020-10-22 11:30

您好,內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的附加稅也需要繳納。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2020-10-22 17:07

意思是有內(nèi)銷就要繳納附加稅是嗎?

小崔老師 解答

2020-10-22 19:33

您好,一般是這樣的。排除一般納稅人月銷售額小于10萬(wàn)元時(shí),各地對(duì)附加稅中有優(yōu)惠政策(各地政策并不相同,詳情可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局)。

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您好,您考慮的比較詳細(xì),是個(gè)細(xì)心的財(cái)稅人員!抵減的內(nèi)銷應(yīng)納增值稅額,是要計(jì)征附加稅的。 會(huì)計(jì)上的出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的專欄,就是稅法上的免抵稅額。免抵稅額是要作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
2020-10-22 10:37:35
免抵稅額是免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額,只有企業(yè)應(yīng)退稅額小于免抵退稅額時(shí),才會(huì)產(chǎn)生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業(yè)沒(méi)有充分享受到的出口退稅.免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是用應(yīng)退抵掉了應(yīng)交,但內(nèi)銷部分的增值稅應(yīng)交的城建稅就無(wú)法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納城建稅.
2021-07-12 08:16:18
你好, 視同內(nèi)銷繳納增值稅。 計(jì)稅依據(jù)是增值稅。
2021-03-09 16:36:37
附加稅是進(jìn)口不征,出口不退。 免抵是不享受減免的
2019-06-10 11:29:49
你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。外銷沒(méi)有銷項(xiàng)稅的 可以參考以下分錄
2022-04-22 12:50:34
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