
老師您好,請問招待費中無法報銷的費用可以用開成什么的發(fā)票抵?開成辦公用品票、餐飲票、汽油票都可以嗎?開票的日期有沒有限制?比如抵的票日期要在出差期間或是出差之前、之后多少天?謝謝!
答: 您好!嚴格來說,無法報銷的,就不能做了。拿其他的也是不行的。 但是實際操作中,很多人拿別的發(fā)票來抵減,只要是發(fā)票,都拿來抵減,另外公司沒車就不要拿油費了。 但是盡量不要是別月份的發(fā)票。
老師你好!我們老板在外面消費1萬元,開票全部開的打印紙跟墨盒,喊出納轉賬也是備注的辦公用品,回來補的報銷單據(jù),我才知道,老板說實際是招待費,并沒有實際購買打印紙墨盒,我該怎么處理這筆賬?
答: 你好 ;? ? 你這個發(fā)票都不能這樣做的; 有風險的;? 你要按實際來做賬計入招待費;? ??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,新成立的公司,費用報銷怎么做賬?費用很亂,有辦公用品,有招待費、還有開業(yè)購買的一些東西等,這怎么來做帳,分錄要怎么寫?
答: 你好,計入管理費用-開辦費,借:管理費用-開辦費 貸:現(xiàn)金

