
上個月我們收到銷售方的材料專用發(fā)票,已記賬,但月底抵扣時候發(fā)現(xiàn)稅號寫錯了,把專票給他退回去了。那賬要怎么處理?
答: 你好 之前借原材料 待認(rèn)證 貸銀行的嗎
老師,請問一下,我們公司在2月份購買了一批材料,不合適,現(xiàn)在要退回去了,應(yīng)該怎樣處理?對方開給我的是專票,還沒抵扣,2月的發(fā)票已經(jīng)入賬了,要把發(fā)票拿出來和抵扣聯(lián)一起退回去給他嗎
答: 你好,是的,你可以退回給他。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師!我收到的專票已入賬發(fā)現(xiàn)錯了,發(fā)票跨月了我沒抵扣,讓銷售方開銷售負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,但對方說銷售方申請開紅字發(fā)票必須把錯的退回去,我已經(jīng)入賬了咋退,開負(fù)票沖不是一樣的嗎?
答: 你好!是發(fā)票本身錯了嗎?


李老師? 追問
2021-03-01 14:26
李老師? 追問
2021-03-01 14:28
郭老師 解答
2021-03-01 14:47
李老師? 追問
2021-03-01 15:25
郭老師 解答
2021-03-01 15:26