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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-02-25 09:33

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)   正數(shù)
借:管理費用——XX費用   負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
之前分錄是怎么做的?匯算清繳已經(jīng)抵扣了嗎?
2021-07-15 14:40:54
直接沖銷原來的會計分錄處理。補交相應(yīng)的稅款及滯納金。
2021-03-29 17:01:37
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 正數(shù) 借:管理費用——XX費用 負(fù)數(shù)
2021-02-25 09:33:57
同學(xué)你好 發(fā)票咋開的呢
2023-05-06 10:01:03
你好,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用-會議費,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用-差旅費
2020-12-21 16:33:14
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