@董孝彬老師有在嗎? 問(wèn)
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來(lái)會(huì)計(jì)設(shè)置的科目 問(wèn)
您好,這個(gè)期初最好按他的來(lái) 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲(chǔ)量及費(fèi)用計(jì)算 問(wèn)
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請(qǐng)問(wèn)工資薪金賬上比個(gè)稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問(wèn)
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以寫(xiě)兩個(gè)人的名字嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 不可以的 答

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月的水電費(fèi)已經(jīng)付款了,但發(fā)票要等到下個(gè)月才來(lái),怎樣把當(dāng)月的水電費(fèi)分?jǐn)偟漠a(chǎn)成品中去呀,當(dāng)中的分錄是怎么做呀
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;制造費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 借;生產(chǎn)成本 貸;制造費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月的水電費(fèi)已經(jīng)付款了,但是還沒(méi)有來(lái)發(fā)票,怎樣把當(dāng)月的水電費(fèi)分?jǐn)偟漠a(chǎn)成品中去呀,當(dāng)中的分錄是怎么做呀?
答: 沒(méi)有發(fā)票 是不可以入費(fèi)用或者成本的,入了也沒(méi)有用,期末匯算清繳時(shí)候,沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用或成本,不可以稅前扣除企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,這部分會(huì)被踢出來(lái),調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票 稅務(wù)局不認(rèn)可,所以不能稅前扣除。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,物業(yè)水電費(fèi)錢(qián)已付,發(fā)票未到,分錄借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,月底發(fā)票未到,怎么做暫估成本的分錄呢?
答: 這個(gè)不用做分錄,等發(fā)票,如果金額大,就先管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi) 貸預(yù)付賬款。

