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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-29 17:54

你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理
今后取得發(fā)票,把計提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬 

k1 追問

2021-03-29 17:55

要怎么做賬呀,老師

鄒老師 解答

2021-03-29 17:56

你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理
今后取得發(fā)票,把計提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬 
把計提分錄紅沖,借:其他應(yīng)付款,貸:制造費(fèi)用-水電費(fèi)
然后根據(jù)發(fā)票入賬 ,借:制造費(fèi)用-水電費(fèi),貸:其他應(yīng)付款

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如果取得專用發(fā)票,是第二個分錄
2017-02-23 11:10:02
嗯嗯呢,就是那樣做的哈
2022-10-20 09:53:13
你好? 是的。先按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬? 。? ?到時支付了 做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? 后面發(fā)票來與制造費(fèi)用的 金額 一致 把發(fā)票 附 制造費(fèi)用后期去??
2021-01-16 09:34:29
你好,還沒收到發(fā)票,可以先按你上面這樣處理 今后取得發(fā)票,把計提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
2021-03-29 17:54:11
是的,只能做調(diào)整分錄而不是紅字更正 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2020-09-19 17:46:44
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