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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-02-22 13:28

你好
按最后一期科目余額表的金額錄入期初開(kāi)始做賬  

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:29

圖一2021年使用新系統(tǒng),我銀行存款是2020.12.31的,按照明細(xì)賬填寫(xiě)上表的話,校驗(yàn)是不平的。詳見(jiàn)下表,合計(jì)數(shù)差額是52414.37(20年的銀行年初數(shù))。圖二然后我把表一中的數(shù)字都不寫(xiě),只留銀行存款和結(jié)余,這樣可以嗎?

玲老師 解答

2021-02-22 13:31

您好,前面不是有帳嗎?前面帳平嗎?

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:32

前面有賬的,手工帳

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:34

19年末銀行52414.37

玲老師 解答

2021-02-22 13:36

按照最后一期科目余額表錄入。

玲老師 解答

2021-02-22 13:36

余額表是平的你期初就應(yīng)該是平的。

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:38

按照20年的科目余額嗎

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:40

為什么會(huì)差個(gè)52414.37,我想不出

玲老師 解答

2021-02-22 13:43

比如你是從一月份開(kāi)始建賬就是根據(jù)去年的12月末的余額表。

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:45

好的,我在研究一下;另外:按照收付實(shí)現(xiàn)制要求,有一筆20年第4季度工會(huì)收入14003.2,公司是今年2月份打到工會(huì)賬上的,是不是去年的賬上要 借:工會(huì)會(huì)費(fèi)  貸:其他應(yīng)收款  然后今年的工會(huì)賬上,做反分錄

玲老師 解答

2021-02-22 13:46

工會(huì)退費(fèi)借銀行存款貸其他應(yīng)付款。

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:48

最后一句更正是不是2020.12月份賬   借:其他應(yīng)收款,貸:會(huì)費(fèi)收入;

郭幸運(yùn) 追問(wèn)

2021-02-22 13:49

不是其他應(yīng)收款

玲老師 解答

2021-02-22 13:49

企業(yè)。收到工會(huì)返回經(jīng)費(fèi)是我寫(xiě)給你的分錄。

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同學(xué)你好 用之前的科目余額表做就行了
2021-02-22 13:14:04
你好 按最后一期科目余額表的金額錄入期初開(kāi)始做賬??
2021-02-22 13:28:12
同學(xué)你好 直接用科目余額表來(lái)做期初數(shù)就行了
2020-11-06 18:05:37
同學(xué)你好 這個(gè)就是盤(pán)點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)
2020-11-06 17:08:57
直接用期末數(shù)做期初數(shù)建賬就行了
2020-04-30 13:13:50
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