
老師,剛接的一家商貿(mào)企業(yè),之前是代賬公司做的賬,賬是老板去年底去代賬公司直接把軟件拷回來的,發(fā)現(xiàn)12月份的科目余額表上的數(shù)額不對,比如印花稅的余額在借方,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都有余額,沒有地方教育費(fèi)附加,憑證上把教育費(fèi)附加余地方教育費(fèi)附加合并在教育費(fèi)附加里面等等,具體的見截圖,麻煩老師看一下,這種情況怎么處理?
答: 同學(xué)你好,印花稅借方有余額,是財務(wù)人員直接掛帳,少做一步管理費(fèi)用里面去,僅是做了交印花稅的這步,進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅有余額是年末沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,2021年新的期初數(shù)據(jù)做下調(diào)整就好;
商貿(mào)企業(yè)的印花稅是按銷售額交嗎
答: 應(yīng)按購銷金額 的萬分之三。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,商貿(mào)企業(yè)印花稅是按進(jìn)賬和銷項(xiàng)的總和作為計(jì)稅依據(jù)嗎?
答: 你好原則是的,你需要問下你稅局,部分地區(qū)是進(jìn)項(xiàng)是不需要交印花稅


豆豆 追問
2021-02-22 11:13
bullet 老師 解答
2021-02-22 11:24