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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-02-19 13:01

同學(xué)你好
這個就是不能抵扣的金額轉(zhuǎn)出的
就是福利費(fèi)、招待費(fèi)、免稅收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)

爽歪歪 追問

2021-02-19 13:08

那這部分免稅收入就是我們未開票的銷售收入嗎?我找不到這個實(shí)際數(shù)據(jù)了

樸老師 解答

2021-02-19 13:10

對的
就是你們的未開票的銷售收入的
你得挨筆找的

爽歪歪 追問

2021-02-19 13:13

是要按總得銷售收入的百分比換算之后在計算稅額嗎?還是就是全部的銷售收入啊

樸老師 解答

2021-02-19 13:17

同學(xué)你好
對的
按照百分比換算之后計算稅額的

爽歪歪 追問

2021-02-19 13:29

老師,是這樣的,我們沒開票的含稅收入74717.5,我是用這個數(shù)除以開具專票和普票,外加沒開票的含稅收入出來的百分比在乘以未開票的含稅收入得出來的結(jié)果再去算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅嗎

樸老師 解答

2021-02-19 13:35

就是免稅的收入不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
沒開票的是無票收入和開票的收入一樣的
都可以抵扣
只是免增值稅的不能抵扣

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相關(guān)問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學(xué)您好。 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅減去(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2022-01-15 18:59:33
你好 嗯是的 結(jié)轉(zhuǎn)的話 是這樣的
2019-07-03 10:37:12
每月要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
對的,沒錯兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
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