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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 10:35

你好,應(yīng)交增值稅是銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-進項留抵

王小智 追問

2020-07-03 10:45

老師,進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是相當(dāng)于之前不該抵扣的進項,當(dāng)業(yè)務(wù)真正發(fā)生時,當(dāng)月進行的處理。

紫藤老師 解答

2020-07-03 10:46

企業(yè)購進的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等),其已抵扣的進項稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入相關(guān)科目,進項稅額不予以抵扣

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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