
老師我用用友記賬,帳記錯了,想改憑證怎么操作啊,我已記賬了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,就是沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 可以反過賬回去改
老師我用友t3軟件,發(fā)現(xiàn)10月和11月兩個月少做了憑證,我就把這兩個月反結(jié)賬,反記賬,并且刪除了自定義轉(zhuǎn)賬憑證和損益結(jié)轉(zhuǎn)的兩張憑證,補完10月憑證后,我記賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)帳出現(xiàn)了結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,我把日期改到10月份,再記賬,然后損益結(jié)轉(zhuǎn)再記賬,再期末結(jié)賬,可是看10月的帳,收入有余額,是怎么回事呀
答: 你結(jié)轉(zhuǎn)利潤憑證有問題,查一下是不是公式有誤或者前面做的憑證的借貸方向有借有貸,t3系統(tǒng)收入憑證除了結(jié)轉(zhuǎn)利潤憑證,其他不可以出現(xiàn)在借方
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
憑證做完了,用友T3怎么操作記賬結(jié)轉(zhuǎn)
答: 結(jié)轉(zhuǎn)過損益了嗎?
老師我剛到這個公司有的是用友軟件記帳,2013年開始只做了一般的記賬憑證憑證也沒審核,沒計提也沒結(jié)轉(zhuǎn),我還用計提結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師:我憑證已做好,下面是不是記賬---月末轉(zhuǎn)賬---再來記賬--月末結(jié)賬?我在月末轉(zhuǎn)賬時損益類轉(zhuǎn)不了,請問該怎樣操作謝謝
老師我已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)好了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一張憑證錯了,我又單獨把錯的憑證反記賬-修改-記賬,這樣對嗎
老師,月末費用結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有余額了,總賬該怎么登記,有沒有余額,費用成本結(jié)轉(zhuǎn)的憑證還要登賬么


吳月柳 解答
2016-10-18 19:58
吳月柳 解答
2016-10-18 20:05