
老師好!這T3我月末損益結(jié)轉(zhuǎn)記賬后發(fā)現(xiàn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)完收入、費(fèi)用,,請(qǐng)問(wèn)怎么作廢這張憑證重新結(jié)轉(zhuǎn)!我還沒(méi)做月末結(jié)轉(zhuǎn)只做了記賬
答: 你好!反結(jié)賬就可以了。具體怎么操作,詢問(wèn)用友客服技術(shù)人員。
10月記賬了,然后結(jié)轉(zhuǎn)期間損益只結(jié)轉(zhuǎn)了部分,收入這些沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我沒(méi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在做了11月憑證,怎么把10月這部分在結(jié)轉(zhuǎn)上去?該怎么辦最好?用友t3
答: 你好,你直接反結(jié)賬回去結(jié)轉(zhuǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我用友t3軟件,發(fā)現(xiàn)10月和11月兩個(gè)月少做了憑證,我就把這兩個(gè)月反結(jié)賬,反記賬,并且刪除了自定義轉(zhuǎn)賬憑證和損益結(jié)轉(zhuǎn)的兩張憑證,補(bǔ)完10月憑證后,我記賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)自定義轉(zhuǎn)帳出現(xiàn)了結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,我把日期改到10月份,再記賬,然后損益結(jié)轉(zhuǎn)再記賬,再期末結(jié)賬,可是看10月的帳,收入有余額,是怎么回事呀
答: 你結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)憑證有問(wèn)題,查一下是不是公式有誤或者前面做的憑證的借貸方向有借有貸,t3系統(tǒng)收入憑證除了結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)憑證,其他不可以出現(xiàn)在借方


平常心 追問(wèn)
2018-12-30 21:31
汪晨老師 解答
2018-12-30 21:32