
老師:我上個(gè)月有張金進(jìn)項(xiàng)票開錯(cuò)了,對(duì)方作廢開了一張紅字發(fā)票,上月我做的分錄是借:庫存商品733871.56貸應(yīng)付賬款733871.56因開票系統(tǒng)中作廢了,認(rèn)證系統(tǒng)中沒體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,所以沒提,1月開的負(fù)數(shù)票,現(xiàn)在改如何做賬,謝謝
答: 你好,對(duì)方作廢還開了張紅字嗎?
收貨入庫時(shí)借:庫存商品 140 貸:商品進(jìn)銷差價(jià)36 商品進(jìn)銷差價(jià)/進(jìn)項(xiàng)稅15.11 應(yīng)付賬款/進(jìn)項(xiàng)稅-15.11 應(yīng)付賬款104付款收到對(duì)方開的增值稅專票 做分錄借應(yīng)付賬款104貸:其他貨幣資金/外埠存款 104 應(yīng)付賬款/進(jìn)項(xiàng)稅/音像 15.11 商品進(jìn)銷差價(jià)/進(jìn)項(xiàng)/音像文化用品 -15.11這樣做的對(duì)嗎?
答: 付款應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款啊
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問下,我公司的進(jìn)項(xiàng)稅票過多,我可以把進(jìn)項(xiàng)票只錄成本,不抵稅額不?借:庫存商品—TCL產(chǎn)品 貸:應(yīng)付賬款
答: 你好同學(xué),不建議這么操作,而是先不進(jìn)行認(rèn)證,等到后續(xù)有銷項(xiàng)了,再認(rèn)證

