
老師:如果有一筆錢,我們的公司是用老板的私賬付的,那我們做賬應該是借管理費用,貸其他應付款-老板,對嗎?不是銀行存款,只有對公才能是銀行存款對嗎?
答: 是的,你說是對的,是的
老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險做成了借管理費用121.8,借業(yè)務活動成本200,貸:銀行存款78.2,當時同事說不用退回,我想著管理費用也是非限定性凈資產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過其他應付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對不
答: 同學你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,本單位機器維修老板先墊付。銀行回到收到之后 分錄:借:其他應付款-老板 貸:銀行存款, 后期來發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應付款款 這樣做分錄可以嗎。
答: 同學你好 可以這樣處理


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2021-02-07 12:36
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2021-02-07 13:26
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