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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-07 10:05

你好,對(duì)的,是這么做的。

夏末 追問

2021-02-07 10:19

那我科目余額表上:減免稅款 科目借方余額 280;轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目貸方余額  280,。。。 這樣一個(gè)狀況 ,對(duì)嗎?

郭老師 解答

2021-02-07 10:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

夏末 追問

2021-02-07 10:33

老師意思,再增加一個(gè)步驟:借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280 ;貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款  280,平掉?

郭老師 解答

2021-02-07 10:46

是的,你是一般納稅人吧,如果是一般納稅人這么多。

夏末 追問

2021-02-07 10:51

我是一般納稅人,好的,那我再做一個(gè)步驟。感謝老師!

郭老師 解答

2021-02-07 10:51

不用客氣工作愉快。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(減免稅額280
2020-02-23 21:16:42
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-02-07 10:05:46
這個(gè)完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58
您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
第一筆分錄正確。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-10-10 09:40:42
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