老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

老師,我公司把自制的產(chǎn)品贈送給客戶,賬務(wù)怎么處理?
答: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
1、給客戶贈送產(chǎn)品配件如何帳務(wù)處理?2、贈送客戶公司自產(chǎn)的產(chǎn)品如何賬務(wù)處理呢
答: 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司每個月月初會看客戶上月拿貨數(shù)量,給客戶贈送相同的產(chǎn)品,那贈送的這部分應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?
答: 你好 同一個產(chǎn)品的話 我建議是按你支付金額除以 (購進貨物數(shù)量%2B贈送數(shù)量)來計算單位成本錄入的


zl 追問
2021-02-06 15:46
文文老師 解答
2021-02-06 15:47