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K14611943245350
于2021-01-28 15:24 發(fā)布 ??1412次瀏覽
思頓喬老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-01-28 15:25
您好,一個月一個月去核對,看哪個月開始對不上
思頓喬老師 解答
不能說實在找不到原因就調(diào)整,謝謝
K14611943245350 追問
2021-01-28 15:33
關鍵之前的賬資料欠缺,總不能讓差額一直掛下去吧
2021-01-28 15:35
資料欠缺,意思就是查不了,對么?
但是我不建議沒有任何依據(jù)下去調(diào)賬
2021-01-28 15:37
好了,我知道了,謝謝。
好的,祝您學習愉快
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老師你好,期末有留抵稅額,但賬上比報表少了12.9,才接手公司的賬,之前代賬應交稅費的科目都是亂的,我把能對的基本上都對了,實在找不到原因了,想調(diào)整的話怎么調(diào)?
答: 您好,一個月一個月去核對,看哪個月開始對不上
老師,應交稅費是-482.62,是代表留抵稅額么?
答: 對的,是可能留抵稅額的啊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問應交稅費貸方有負數(shù)余額,但是表上留抵稅額又為0,是怎么回事,要怎么處理呢
答: 你好,是不是附加稅個稅等多交少計提了,你查下什么科目負數(shù)
老師您好:留抵稅額退稅賬務處理:這樣處理可以嗎?1、借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應交稅費—應交增值稅(留抵稅額) 貸:銀行存款借: 應收留抵稅額退稅款 貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額) 借:銀行存款 貸:應收留抵稅額退稅款
討論
應交稅費留抵稅額和稅務的不一致,要怎么調(diào)賬?
老師:應交稅費-增值稅留抵稅額核算什么?
留底退稅分錄這么做借:應收留抵稅額退稅款貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
我想問下 11月份開的票 12月份沖紅了 那我還要交稅嗎現(xiàn)在是交11月份的稅費的 但是這個票在12沖紅了呀 還是說這個票的稅費要現(xiàn)在先交 等到1月份交12月份的稅費的時候再把沖紅的那部分稅費作為留抵稅額?
思頓喬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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思頓喬老師 解答
2021-01-28 15:25
K14611943245350 追問
2021-01-28 15:33
思頓喬老師 解答
2021-01-28 15:35
思頓喬老師 解答
2021-01-28 15:35
K14611943245350 追問
2021-01-28 15:37
思頓喬老師 解答
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