老師,公司購買金稅盤當時做賬在6月份,沒抵扣,現(xiàn)在我報7-9月有稅要交,現(xiàn)在我報稅是不是直接抵扣就可以了啊 需要把6月購金稅盤的賬調(diào)到7-9月么
夏天的微笑
于2016-10-14 15:40 發(fā)布 ??1028次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-14 15:50
我6月做的分錄是借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 是不是要把減免這個分錄調(diào)出來在九月做啊
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2016-10-14 15:50:07

你好 是的 可以抵扣的 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣稅金的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額 )借 管理費用 負數(shù)
2020-04-23 13:55:53

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-08-14 16:40:48

借;管理費用 貸;銀行存款等科目
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;管理費用
2016-05-19 14:49:23

你好,可以的,借管理費用貸其他應(yīng)付款需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2020-06-03 10:04:09
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