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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-14 15:50

我6月做的分錄是借:管理費用-辦公費   貸:庫存現(xiàn)金    借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款    貸:營業(yè)外收入      是不是要把減免這個分錄調(diào)出來在九月做啊

夏天的微笑 追問

2016-10-14 15:55

哪我就把6月借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入這筆在9月調(diào)了,重新做是么?     哪調(diào)6月的那筆分錄怎么調(diào)啊,這個月減免又怎么做呢?需要計提么稅金么

鄒老師 解答

2016-10-14 15:42

你好,可以抵扣的
不需要調(diào)整,6月份做費用分錄,7-9月份做減免的分錄

鄒老師 解答

2016-10-14 15:50

是的,貸方一般是管理費用,而不是營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-10-14 15:56

在9月份做一筆調(diào)整分錄
借;營業(yè)外收入  貸;管理費用

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我6月做的分錄是借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 是不是要把減免這個分錄調(diào)出來在九月做啊
2016-10-14 15:50:07
你好 是的 可以抵扣的 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣稅金的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額 )借 管理費用 負數(shù)
2020-04-23 13:55:53
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-08-14 16:40:48
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;管理費用
2016-05-19 14:49:23
你好,可以的,借管理費用貸其他應(yīng)付款需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2020-06-03 10:04:09
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