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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2019-11-21 11:08

老師,那之前做的是:交費時,借:其他應付款,貸:銀行存款,這樣我需要更正成你說的那樣嗎?需要的話如何更正

曉宇老師 解答

2019-11-20 14:38

1、交費時: 
借:管理費用
貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
2、抵稅時: 
借:應交稅費-應交增值稅費(減免稅額)
貸:管理費用。

曉宇老師 解答

2019-11-21 14:27

是的,同學,需要更正為老師給您寫的分錄。

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相關問題討論
你好 是的 可以抵扣的 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣稅金的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額 )借 管理費用 負數(shù)
2020-04-23 13:55:53
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-08-14 16:40:48
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 借;應交稅費-應交增值稅 貸;管理費用
2016-05-19 14:49:23
老師,那之前做的是:交費時,借:其他應付款,貸:銀行存款,這樣我需要更正成你說的那樣嗎?需要的話如何更正
2019-11-21 11:08:59
當月 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 下個月實際抵扣的時候 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-09-29 15:33:59
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