收取19年10月-20年9月物業(yè)費(fèi),在2019年年底應(yīng)收未收的物業(yè)費(fèi)如何賬務(wù)處理
歡呼的寒風(fēng)
于2021-01-26 10:31 發(fā)布 ??1706次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-26 10:42
你好,在2019年年底應(yīng)收未收的物業(yè)費(fèi)
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
相關(guān)問題討論

你好,在2019年年底應(yīng)收未收的物業(yè)費(fèi)
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-01-26 10:42:33

這個(gè)不管有沒有發(fā)票都是一樣做分錄,借管理費(fèi)用 物業(yè)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款,沒有發(fā)票匯算清繳需要踢出去納稅調(diào)整表中其他中納稅調(diào)增
2020-02-01 16:28:33

1、計(jì)提:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2、收到物業(yè)費(fèi):
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
2018-01-06 17:29:54

你好,這個(gè)是要雙方談的,
比如預(yù)收賬款是全額給他們,還是說按比例?
固定資產(chǎn)是賣給他們還是說租給他們或者白給?
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。是誰來負(fù)責(zé)去收?是不是打折給到新的公司?
這些問題要先確認(rèn),確認(rèn)之后做憑證,不是會(huì)計(jì)一開始就做個(gè)憑證。是要根據(jù)實(shí)際情況來的。
2025-04-08 09:16:57

借:銀行存款800,財(cái)務(wù)費(fèi)用200貸:主營業(yè)務(wù)收入1000
2017-08-22 20:07:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息