本月的銷項稅大于進(jìn)項稅 企業(yè)才交應(yīng)交增值稅是嗎?那會計拿到進(jìn)項稅發(fā)票去抵扣認(rèn)證是個什么操作?是找稅務(wù)局退稅嗎?銷項稅大于進(jìn)項稅,也可以拿進(jìn)項稅發(fā)票去找稅務(wù)局退稅嗎
笨笨的夢想
于2021-01-21 08:50 發(fā)布 ??1564次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2021-01-21 08:52
你好
1 銷項大于進(jìn)項,增值部分,就是要交的增值稅
2 認(rèn)證抵扣,到網(wǎng)上勾選平臺,勾選 認(rèn)證
3 不退稅
4 大于,要交稅,不退稅。進(jìn)項大于銷項,也不退,留抵
相關(guān)問題討論

你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20

同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
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笨笨的夢想 追問
2021-01-21 08:58
老江老師 解答
2021-01-21 09:00