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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2021-01-21 08:52

你好
1 銷項大于進(jìn)項,增值部分,就是要交的增值稅
2 認(rèn)證抵扣,到網(wǎng)上勾選平臺,勾選 認(rèn)證
3 不退稅
4 大于,要交稅,不退稅。進(jìn)項大于銷項,也不退,留抵

笨笨的夢想 追問

2021-01-21 08:58

內(nèi)貿(mào)的話 怎么樣都不會退稅,出口的話呢?采購發(fā)票就直接用來退稅就可以了嗎?抵扣認(rèn)證是做什么,是給稅局留底我這個月有多少進(jìn)項和多少銷項嗎?

老江老師 解答

2021-01-21 09:00

1 內(nèi)貿(mào),沒有退稅的概念。出口可以按退稅率退購進(jìn)的進(jìn)項稅
2 不是直接退,要看退稅率的
3 抵扣認(rèn)證,就是告訴稅務(wù),這張發(fā)票,我抵扣了

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
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