
你們,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,平時有委托加工的,委托b公司幫忙加工產(chǎn)品,a公司在2020年11月做賬的時候,暫估了一筆加工費【借:制造費用-加工費50000 貸:其他應付款-暫估款50000】,但是發(fā)票在2020年12月還是沒有開過來,如果這加工費發(fā)票在2021年開過來,a\'公司暫估的加工費能在2020年的稅前扣除嗎
答: ?你好? ? 是2020年的費用 在21年匯算之前開來都可以稅前扣除的。 匯算之后開來的話 就得調(diào)整了??
我們是一般納稅人,小企業(yè)。我們的廠房租賃費144000/年,是分幾次交齊的,(會分三、四次交),交齊后,最后才會給一張財務收據(jù)。每次交的時候,分錄是借:其他應付款——廠房租賃;貸:銀行存款。每月分攤時 分錄是:借,制造費用——租賃費12000,貸:其他應付款——廠房租賃費12000。但是,等最后收到財務的收據(jù)時候,我怎么入賬呢?還要計入:借:制造費用,貸 :其他應付款 / 或 銀行存款 嗎?這樣會不會就重復了???因為之前已經(jīng)每月都分攤了啊。老師,分錄我不會了。請您詳細指導一下。謝謝。
答: 你好!不需要了,直接把收據(jù)貼進去就好了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)箱包的,8月發(fā)生加工費,但是沒有取得發(fā)票8月做賬:借:制造費用-加工費 貸:其他應付款-暫估加工費9月取得發(fā)票時借:其他應付款-暫估加工費 貸:庫存現(xiàn)金請問老師,是這樣做的嗎
答: 你好,不是,取得發(fā)票沒有差額做 貸其他應付款 供應商,貸其他應付款暫估款 負數(shù)? 付款做借其他應付款 供應商 貸銀行

