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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2014-11-12 15:23

就是比如說2014.11月11日   先根據(jù)收款收據(jù)做個暫估收入并計提銷項稅:借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——銷項稅額 。(11月也要交增值稅)然后等到12月開具發(fā)票出去了后,再消掉暫掛在往來的“應(yīng)收賬款”賬上:  借:現(xiàn)金/銀行存款   貸:應(yīng)收賬款 。(12月就不要交銷項稅了)這個意思嗎?

趙老師 解答

2014-11-12 14:50

依據(jù)收款收據(jù)做,借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收帳款。沒有開票先不做,等到月底統(tǒng)一將發(fā)貨未票的做暫估發(fā)貨,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

趙老師 解答

2014-11-12 15:26

是的,理解非常正確。

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相關(guān)問題討論
是發(fā)給某公司的241.66567噸某產(chǎn)品需要確認(rèn)收入吧
2014-11-02 14:21:19
依據(jù)收款收據(jù)做,借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收帳款。沒有開票先不做,等到月底統(tǒng)一將發(fā)貨未票的做暫估發(fā)貨,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2014-11-12 14:50:19
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
2016-03-21 18:32:56
你用發(fā)票做入庫就可以了
2019-09-10 19:18:09
作紅數(shù)憑證2077.02吧暫估入庫沖回去
2014-09-05 21:12:15
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