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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 09:21

假如我已經(jīng)計(jì)提了,可以先扣除再申報(bào)嗎

吳月柳 解答

2016-10-11 09:17

那你九月應(yīng)該要計(jì)提工資,現(xiàn)在報(bào)表都出來了,不能扣

吳月柳 解答

2016-10-11 09:24

你計(jì)提了就相當(dāng)于已經(jīng)扣除了的

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相關(guān)問題討論
那你九月應(yīng)該要計(jì)提工資,現(xiàn)在報(bào)表都出來了,不能扣
2016-10-11 09:17:41
勞務(wù)費(fèi)的
2018-05-08 13:41:52
你好,這一部分工資你們單位做了成本需要
2021-11-15 16:48:11
在附表一和附表三里面申報(bào)。附表一6%的服務(wù)費(fèi)價(jià)稅分開,附表三,價(jià)稅合計(jì)申報(bào)第一列。
2019-12-09 16:02:14
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-02-12 08:50:32
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