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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-15 15:50

可以現(xiàn)在認證,也可以等有收入進項抵扣的時候認證

嘻嘻 追問

2021-01-15 16:37

但是帳已經(jīng)做了,比如10月份收到采購發(fā)票113元
借方; 費用100     應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13
貸方;銀行
這種情況下,10月份必須認證嗎? 還是先不用管,等有銷項的那個月份做認證就行?
另外,我那個分錄 “應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額”對嗎?

文文老師 解答

2021-01-15 16:46

分錄 “應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額”對的
既做了進項,建議認證。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 可以年末的時候根據(jù)進項稅額余額做一筆這樣的分錄
2019-09-25 10:24:38
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-03-09 13:32:29
可以現(xiàn)在認證,也可以等有收入進項抵扣的時候認證
2021-01-15 15:50:50
你好!計入到進項稅額里面。
2018-06-13 14:06:28
你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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