老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

購(gòu)買收到紅沖專發(fā)票:借:原料料(紅字) 借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值 稅----進(jìn)項(xiàng)(紅字)貸:應(yīng)付帳款(紅字)還是借:原料料(紅字) 借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值 稅----進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付帳款(紅字)
答: 第1個(gè)分錄是正確的,第1個(gè)。
前期遺留的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅借方余額,如何調(diào)平?(是紅字發(fā)票余額,可以抵扣的,但是考慮到太久問題,不想抵扣,可以調(diào)平嗎)
答: 你好,可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:銀行存款 (藍(lán)字)借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)
答: 你好,你的意思是不是退稅?


夏序 追問
2016-10-10 16:46
曉海老師 解答
2016-10-10 16:42
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2016-10-10 16:45
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