
您好老師,我3月份有一張憑證記錯了,利息,借:財務費用利息,貸:銀行存款了,我用的用友t3軟件,我在12月份怎么調(diào)整憑證,才能改正?
答: 您好 請問是收到銀行存款利息嗎
老師,我是7月份用的這個財務軟件,記賬憑證是從7月開始的,12月份紅沖了兩筆3月份的憑證然后做了兩筆正確的,錯誤的憑證是收利息計入財務費用貸方了,然后調(diào)整成財務費用借方紅字,那12月份的利潤表怎么取不上數(shù),
答: 你好,還取不上數(shù)就是利潤表的公式問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用友.T3財務軟件在12月結賬的時候發(fā)現(xiàn)9月份一張憑證錯誤,怎么修改呢?
答: 你好,已經(jīng)結賬了嗎,沒結賬可以年內(nèi)修改一下。
老師你好,在9月份有一張憑證入錯了科目,請問我11月應該怎么調(diào)整呢?9月:借 制造費用-機器配件 貸 銀行存款
老師你好!我們是用財務軟件記賬,我把九月份的一張憑證科目做錯了,現(xiàn)在11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,我是反結賬回去更正好,還是11月份憑證更正好呢?
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應該是:借:管理費用 1212貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712結果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了請問12月份我改怎么調(diào)回來?。?/a>
老師,我錄入1月份憑證,關于財務費用下的利息費,理論上是收到利息借:銀行存款貸記:財務費用利息,可是,同事錄入時卻是:借:銀行存款 借:-財務費用利息。這樣結轉時,有影響嗎


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