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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-14 10:06

 你好 對不上 肯定是有原因的。 你自己先查原因是為什么對不上 才好回答的。    

莫默 追問

2021-01-14 10:49

這個我們實物回來 開票都是不對選項的  出去也是啊

meizi老師 解答

2021-01-14 10:56

 你好     怎么會對不上 。 你 進項購進什么 就開什么出去  要一一對應(yīng)才對的  

莫默 追問

2021-01-14 11:52

現(xiàn)在就是沒有辦法一對一

meizi老師 解答

2021-01-14 11:58

 你好沒有辦法。 你這個就是虛開發(fā)票了。  這個稅務(wù)局問道你解釋不了 會罰款的。 而且還可能找你們查賬的 

莫默 追問

2021-01-14 12:21

這個是真實交易了的  但是我們買的狠雜 不可能全部都是一對一的開發(fā)票的吧

meizi老師 解答

2021-01-14 12:26

 你好     是真實業(yè)務(wù)。 但是你 們發(fā)票是不對的。  你銷項發(fā)票 必須要按實物來開。 而你進項也得按 實物買來的開明細的。 你說開的不對  你要么去紅沖發(fā)票      如果你銷項開錯了 就得重新開哈  

莫默 追問

2021-01-14 12:34

我們反正是跟進發(fā)票來做的進銷存呢  只是賬上的和實物就沒有辦法對上呢

meizi老師 解答

2021-01-14 12:37

 你好   你要跟你實物一致  開票一致就行了。   你進銷存肯定是根據(jù)實物做的。 你對不上小心罰款的哦。   

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相關(guān)問題討論
?你好 對不上 肯定是有原因的。 你自己先查原因是為什么對不上 才好回答的。? ??
2021-01-14 10:06:40
你好!你期初能不能對上?
2018-07-31 15:10:19
系統(tǒng)信息可能延遲的原因 稍后再試
2019-03-28 10:30:58
您好!一般不是特別嚴格的公司,都是直接用本月起初加購進減去期末當做本月領(lǐng)用的
2017-01-21 14:55:33
同學你好,給負責的相關(guān)部門打電話,然后修改
2021-10-06 17:24:16
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  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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