我們銷售一批產(chǎn)品,我們沒有資質(zhì),我們把貨款轉(zhuǎn)給一 問
您好,這個相當(dāng)于掛靠性質(zhì),明面稅法來看這個業(yè)務(wù)與您沒有關(guān)系,是對方在營運,應(yīng)該也是對方給客戶開票,購進(jìn)的成本發(fā)票也是開給對方是不 答
老師好!請問停工損失核算原則,應(yīng)該在什么情況下使 問
同學(xué),你好 一般涉及 非正常停工:因停電、停水、待料、機械故障、不可抗力等導(dǎo)致的停工,需核算實際損失(如原材料損耗、人工成本、設(shè)備折舊等)。 計劃外停工:如企業(yè)遷移、自然災(zāi)害等不可預(yù)見因素導(dǎo)致的停工,需將損失計入營業(yè)外支出。 答
租賃商鋪每個月支付租金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出還 問
?租賃商鋪每個月支付租金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 答
老師請問計提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師您好,購銷合同交的印花稅是含 稅還是不含稅? 問
同學(xué),你好 按照合同,合同金額含稅的,就是含稅 答

老師,2021年享受不了加計扣除的優(yōu)惠了,但這個月申報如果是留抵的話,到2月份申報留抵的部分可以加計扣除嗎?
答: 同學(xué)你好 這個是可以的
老師好,加計抵減優(yōu)惠政策我還不太明白,我20年1月份享受加計抵減10%的優(yōu)惠,是僅對20年1月份以后的進(jìn)項稅可以加計抵減,對于之前的留底稅額呢?這也是進(jìn)項稅額留底,這部分可以抵減嗎?
答: 去年的留底嗎 你們已經(jīng)抵扣了吧
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請教您一個問題,我公司現(xiàn)代服務(wù)收入超50%從2022年6月份起申請加計扣除聲明,為此,2022年1月-5月份的納稅申報表是需要更正申報的。但是如果2021年也是符合加計扣除但沒有享受,稅局會強制要求企業(yè)也享受加計扣除而去做2021年納稅申報表更正申報嗎?
答: 你好,這個稅務(wù)局沒有強制要求,你公司符合,但沒申請,就說明你們放棄了,如果不愿意放棄,也可以更改以前的報表。
老師,我們是服務(wù)業(yè),可以享受加計抵扣。但是2021年沒有申報。那么今年2022年可以補2021年的加計抵扣嗎?
這個月發(fā)生了應(yīng)交稅費增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報表
老師,請問研發(fā)費用10月分申報加計扣除以后,但是10月份利潤總額還是虧損的,到2022年企業(yè)所得稅匯算的時候如果盈利的話還能不能享受10月報的研發(fā)費用的加計扣除
公司12月份的工資,1月發(fā)放,2月申報。是不是在2月份報申報的時候就可以享受專項附加扣除。但是2月份申報的時候并未享受??梢栽?月份報稅的時候累計嗎?





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