
你好,銷貨方在2021/1/10紅沖發(fā)票,12月的發(fā)票我已認(rèn)證但未申報,現(xiàn)在申報所屬期12月的報表,可以將1月開的紅票進項稅額在12月表上做轉(zhuǎn)出嗎?
答: 同學(xué)你好,是不可以的;應(yīng)是在1月做進項轉(zhuǎn)出;
紅沖的發(fā)票進項稅額在申報的時候,進項稅額轉(zhuǎn)出填在哪里阿?
答: 你好,20欄里 紅字發(fā)票那欄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我這個月的進項發(fā)票正數(shù)稅額是10萬,負(fù)數(shù)的進項稅額是2萬,那么我這個月的進項稅額是不是8萬?是對方開過來的紅沖發(fā)票
答: 是的,你計算的是正確的
老師,紅沖發(fā)票是進項稅額負(fù)數(shù),紅沖發(fā)票的當(dāng)月減少進項,我沒見到過進項負(fù)數(shù),有這樣的情況嗎?
銷售紅沖出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么申報?發(fā)票紅沖了,之前有進項稅轉(zhuǎn)出的,進項稅現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票現(xiàn)在需要跨月紅沖,像這種情況的話,那報稅是不是在發(fā)票紅沖的月份做進項稅額轉(zhuǎn)出

