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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-11 10:52

 你好   你現(xiàn)在是做 甲方還是乙方的分錄。  你把原來做賬分錄 發(fā)來看看   

周群群 追問

2021-01-11 11:13

兩方都是我做   是甲單位的票   結(jié)果入錯帳了 寫到乙單位了
甲方?jīng)]有這筆業(yè)務(wù)
乙方分錄    
借:原材料 
   貸:應(yīng)付賬款
 借:主營業(yè)務(wù)成本
    貸:原材料
  借:應(yīng)付賬款
     貸:銀行存款
本來 乙方的分錄應(yīng)該寫到甲方  寫錯了 是去年的賬

meizi老師 解答

2021-01-11 11:17

 你好   乙方做紅沖:借  原材料紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字  借  原材料 貸 以前年度損益調(diào)整   借   銀行存款 貸應(yīng)付賬款。 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 。 甲方在做一遍 。    

周群群 追問

2021-01-11 11:22

我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整調(diào)整的科目

周群群 追問

2021-01-11 11:23

甲乙都是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2021-01-11 11:23

 乙方做紅沖:借  原材料紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字  借  原材料 貸未分配利潤   借   銀行存款 貸應(yīng)付賬款。     甲方做 :借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
借:未分配利潤 
貸:原材料
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

周群群 追問

2021-01-11 12:06

老師,那些所得稅到時咋填寫,19年匯算清繳已完成了

meizi老師 解答

2021-01-11 12:12

 你好   到時你要申請去改你  19年年報表才行  

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相關(guān)問題討論
?你好? ?你現(xiàn)在是做 甲方還是乙方的分錄。? 你把原來做賬分錄 發(fā)來看看? ?
2021-01-11 10:52:47
你好,如果說你賬上比實際的多,一塊錢的話,那你直接 借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 就可以,或 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款就行,這樣就調(diào)平了。
2022-03-29 16:36:10
你好!建議直接計入其他應(yīng)收款。收到利息計入財務(wù)費用。
2017-07-21 14:03:40
你好,具體是少錄入了什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)
2017-09-06 16:44:59
你好!是因為什么原因要調(diào)
2017-09-06 14:37:05
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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