
老師,食堂那發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是不是借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),借:其他應(yīng)付款-食堂(職工伙食費(fèi)扣款),貸:庫(kù)存現(xiàn)金?這樣對(duì)么
答: 你好,是對(duì)的
崔老師,新開(kāi)業(yè)公司沒(méi)有員工,老板自己出差,拿回食品發(fā)票合計(jì)3000,這票入職工福利費(fèi)?還有花的錢(qián)還需要借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板來(lái)過(guò)渡嗎?還是直接使用其他應(yīng)付款?哪個(gè)方法好
答: 您好!不用。直接計(jì)入其他應(yīng)付款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司小明來(lái)報(bào)銷(xiāo)員工聚餐費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬給他本人 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 還是這樣做 :借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-小明 借:其他應(yīng)付款-小明 貸:銀行存款
答: 你好!直接第一種做法為好!

