
老師 我12月份提前給客戶開票了 開了200萬,但是我的收入不能確認這么多 這種情況下怎么做賬呢
答: 你好,賬上按照進度或者實際交易完成金額確認收入。企業(yè)所得稅按照賬上金額報。增值稅還是按照開票金額申報。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶先說不開發(fā)票,所以11月份確認了未開票收入,但是跨年后1月份又要開發(fā)票了,這種情況怎么解決?
答: 未開票收入填寫負數(shù),然后開票那里正常填寫




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Lily 追問
2021-01-05 14:18
班助小琪 解答
2021-01-05 14:28
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2021-01-05 14:33
班助小琪 解答
2021-01-05 14:40