老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

20年12月開出專票,可以在自己系統(tǒng)里查對(duì)方是否抵扣嗎?現(xiàn)在想開紅字
答: 你好 自己系統(tǒng)查不到的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我7月份開給對(duì)方一張專票,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在想退票、我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作?是我在開票系統(tǒng)里申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎?
答: 你好? ? 先購(gòu)買方去開票系統(tǒng)開紅字信息表? 選擇已抵扣處理? ? ? 開好了紅字信息表后? ? ;銷售方根據(jù)紅字信息表的編碼來(lái)開紅字發(fā)票 處理 。? ? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我方為銷售方,去年開具的專票對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在要退回,對(duì)方開具了紅字發(fā)票信息表給我們,我們收到以后,應(yīng)該在開票系統(tǒng)里面怎么開紅字發(fā)票呢
答: 您好,跟自己開具信息表并開具紅字發(fā)票是一樣的(只不過(guò)這里的信息表是已經(jīng)抵扣的購(gòu)買方出具)
您好老師,我是銷售方,18年12月份開出一張專票,對(duì)方?jīng)]有抵扣認(rèn)證,這個(gè)我可以直接作為銷售方自己開紅字信息表,然后開出紅字票這樣操作嗎
公司是一般納稅人,2017年12月給對(duì)方開具一張專票,對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在需要把這張專票紅沖,公司可以開紅字信息表嗎?
開給對(duì)方,對(duì)方未抵扣的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票了,并且跨越了,這個(gè)信心表我們自已可以再金穗系統(tǒng)里操作嗎?

