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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-01-04 16:18

做憑證就是:
借:原材料(或庫存商品)
貸:應付賬款
如果是領用材料或銷售庫存商品后,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。

tingcherry 追問

2021-01-04 16:26

老師,我們采購的是服務,連起來是這樣,麻煩幫忙看看對不對,謝謝!
借:管理費用-咨詢費 10000(調(diào)賬憑證)
      進項       600
貸:應付賬款 10000
      進項       600
借:應付賬款 10000(系統(tǒng)自動憑證無法更改)
       進項         600
貸:應付發(fā)票  10600
借: 應付發(fā)票 10600
貸:銀行存款 10600

tingcherry 追問

2021-01-04 16:32

老師,是不是補充一張憑證,借:管理費用 10000 借:應付賬款 10000,不需要再重復抵消進項?

江老師 解答

2021-01-04 17:03

是的直接做一筆分錄就可以了。

借:管理費用10000
貸:應付賬款

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做憑證就是: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款 如果是領用材料或銷售庫存商品后,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理。
2021-01-04 16:18:18
是銷售貨物的運費嗎
2019-05-15 14:16:41
你借貸方都有往來科目,還是從其他應付到應付賬款,這樣會不清楚你這么處理的原因。
2018-08-27 14:26:54
會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)
2019-05-08 20:23:31
你好,根據(jù)業(yè)務描述,貸方應當是銀行存款才是的
2018-05-17 16:31:28
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