繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

老師 公司的賬目比較亂 如何處理呢?
答: 你好,發(fā)現(xiàn)公司的賬目混亂,需要之前的會計一起把賬目整zhi理清楚。 如果之前的會計不配合,需要請示單位領(lǐng)導(dǎo)找會計師事務(wù)所審計清楚再接手。 要不然一堆爛賬,你一個新人很難整清楚,需要消耗大量的時間和精力。這些都是其次,最主要的是之前的賬實是否相符都很難判斷,容易產(chǎn)生糾紛。 所以,接手公司賬目,務(wù)必要確保之前的東西是準(zhǔn)確無誤的。
老師,單位應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)及余額有錯亂,應(yīng)該如何處理比較合適呢?
答: 你好 先找到原因 再處理??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我咨詢下來了一家新公司 之前都是兩套賬 賬目比較混亂 現(xiàn)在老板比較重視讓做正規(guī)的一套賬 如何按正確的數(shù)據(jù)往下面做賬 數(shù)據(jù)如何能銜接上 現(xiàn)金帳上掛了兩百多萬,實際都沒有了。 如何處理比較好,謝謝
答: 你好 ;? 你要二賬合一 ;學(xué)堂有這方面的實操講解課程的。 你可以系統(tǒng)去看看?





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