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自產(chǎn)、外購和委托加工的貨物用于投資分配贈送的不能抵扣進項稅,我可不可以理解為這已經(jīng)視同銷售,所以是銷項,不是進項,所以才會不能抵扣嘛?
這個月開出去100萬票,如果稅率13%有13萬的銷項稅,是對的吧;之前有進項票沒有入帳,這個月進項稅不夠抵扣的話是不是應該入帳一部分進行票
進項稅是本公司購買商品所支付的稅費,那么在出售商品時,收到對方銷項稅,用銷項稅抵扣進項稅,因為銷項稅的錢是對方公司給的,那是不是相當于公司沒有交稅費









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2020-12-31 19:16
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2020-12-31 19:19
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