
我單位8月購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件,已付款未收到對(duì)方的發(fā)票,我做的分錄是:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000。9月收到發(fā)票,我做的分錄是:借:無(wú)形資產(chǎn)3000,貸:預(yù)付賬款3000,請(qǐng)問(wèn)老師我上面的分錄對(duì)嗎?當(dāng)月開(kāi)始計(jì)提攤銷,分錄如何寫(xiě)?
答: 可以這樣處理,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷,
購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件,預(yù)付6千,發(fā)票未開(kāi),剩余1200元發(fā)票開(kāi)回付款。預(yù)付時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:預(yù)付賬款6千貸:銀行存款6千發(fā)票收回時(shí),借:無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件7200貸:預(yù)付6千銀行存款1200是嗎?然后我從什么時(shí)候攤銷?會(huì)計(jì)分錄是什么?_?
答: 您好,分錄是對(duì)的。攤銷時(shí),做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,從購(gòu)入當(dāng)月就可以攤銷。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件,借:無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件貸:銀行存款攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷貸:累計(jì)攤銷/無(wú)形資產(chǎn)-財(cái)務(wù)軟件攤銷時(shí)貸應(yīng)該是累計(jì)攤銷還是無(wú)形資產(chǎn)呢。
答: 您好 攤銷時(shí)貸應(yīng)該是累計(jì)攤銷


曉海老師 解答
2016-09-28 16:32
曉海老師 解答
2016-09-28 16:39