老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

2020年利潤總額為-523萬,廣告費投入了800萬,怎么廣告費的納稅調(diào)整怎么計算
答: 你好,需要知道收入是多少,才知道廣告費的納稅調(diào)整如何計算的。
老師算利潤總額的時候不考慮調(diào)整項嗎?不考慮稅收罰款滯納金不能調(diào)整嗎?也不考慮往年20萬可以扣除的廣告費嗎?
答: 你好,利潤總額時不用考慮的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因?qū)α粲脝T工進行培訓(xùn)將發(fā)生支出3萬元;因推廣新款A(yù)產(chǎn)品將發(fā)生廣告費用60萬元;這兩個數(shù)不影響利潤總額嗎?為什么???
答: 你好,因為是問的因為這個事影響多少,與重組有關(guān)的直接支出=100+10=110(萬元);應(yīng)計提的固定資產(chǎn)減值損失50萬元,只影響2017年度損益,不確認預(yù)計負債。會計分錄如下:借:管理費用 110 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 預(yù)計負債 10借:資產(chǎn)減值損失 50 貸:固定資產(chǎn)減值準備 50 2017年末影響營業(yè)利潤的金額=110+50=160(萬元)。 企業(yè)應(yīng)當按照與重組有關(guān)的直接支出確定預(yù)計負債金額。其中,直接支出是企業(yè)重組必須承擔的,并且與主體繼續(xù)進行的活動無關(guān)的支出,不包括留用職工崗前培訓(xùn)、市場推廣、新系統(tǒng)和營銷網(wǎng)絡(luò)投入等支出;

