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小路
于2016-09-28 13:32 發(fā)布 ??728次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-09-28 13:35
如果不進收入,有辦法處理嗎?
宋生老師 解答
2016-09-28 13:33
您好!當不開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里面去就可以了。
2016-09-28 13:36
您好!除非從原賬戶退回,沒有別的辦法。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,擺在帳上的預收帳款,購貨方不要發(fā)票,這樣的往來怎樣處理?
答: 您好!當不開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里面去就可以了。
老師請問,在往來賬務(wù)多的情況下,前期預付賬款已付,當期貨物入庫結(jié)算,我怎么知道已經(jīng)預付過了?
答: 查看客戶往來賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預收算往來款么?往來款都包括啥
答: 預收 算往來款, 往來包含,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付 預收 預付
公司帳戶往來款500萬不開發(fā)票合法嗎
討論
老師,兩個不同的公司,把往來款應(yīng)收和預收掛錯了,要怎么來沖平呢。
往來款多了記不得怎么辦?尤其是一開始在別的代帳公司做的,現(xiàn)在切戶到新的代帳公司
公司的加盟商是個人打款進公帳的?這個掛往來款可以嗎?
老師,我上個月掛錯往來單位了。有四筆。這個月發(fā)現(xiàn)了怎么做賬? 直接寫,調(diào)賬 借 應(yīng)付賬款--A 貸 應(yīng)付賬款--B 可以嗎?還是要一筆一筆憑證來沖?我是內(nèi)賬
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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宋生老師 解答
2016-09-28 13:33
宋生老師 解答
2016-09-28 13:36