
老師,我上個(gè)月掛錯(cuò)往來單位了。有四筆。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了怎么做賬? 直接寫,調(diào)賬 借 應(yīng)付賬款--A 貸 應(yīng)付賬款--B 可以嗎?還是要一筆一筆憑證來沖?我是內(nèi)賬
答: 調(diào)賬 貸: 應(yīng)付賬款--A (紅字) 貸 應(yīng)付賬款--B
往來款多了記不得怎么辦?尤其是一開始在別的代帳公司做的,現(xiàn)在切戶到新的代帳公司
答: 您好,一般情況下是使用現(xiàn)金來調(diào)整的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問一下,我們在收往來款時(shí),客戶總是用積分扺往來款,這扺的積分我怎么做帳?請教一下
答: 你好,做銷售費(fèi)用里面的。

