国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

黃麗蓉老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-28 15:58

你好,后面還有一行是庫存現(xiàn)金,這個應該是不需要的。能詳細描述一下嗎?

11876948484884 追問

2020-12-28 16:03

總共需要報銷10042.91  庫存現(xiàn)金給了9000,銀行存款付了1042.91

11876948484884 追問

2020-12-28 16:04

其他應收款21,是因為沒有票,我給記進了其他應收款,可以嗎?

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,后面還有一行是庫存現(xiàn)金,這個應該是不需要的。能詳細描述一下嗎?
2020-12-28 15:58:59
同學你好,增值稅那里有點問題,增值稅應該是先結轉然后再繳納?!?1、結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)     貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   3、根據(jù)“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2022-03-29 16:57:25
你好! 我看一下
2019-01-22 21:47:33
是不是做反了?其他應付款屬于負債類,貸方增加
2018-11-21 21:22:53
你好,發(fā)放工資的需要通過應付職工薪酬過渡的,看下面的這個哪有不明白的可以問下
2018-12-01 16:26:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...