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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-12-25 09:17

沒有差額可以直接貼11月賬上,有借原材料負數(shù),,貸應(yīng)付賬款 負數(shù),按發(fā)票做

寧兒 追問

2020-12-25 09:25

嗯好的,算是暫估的,發(fā)票到了沖減,再按發(fā)票做就行了

maize老師 解答

2020-12-25 09:42

是的,是的,是的,是的,

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相關(guān)問題討論
您好 應(yīng)付賬款摘要欄可以寫 購買材料收到發(fā)票
2019-05-26 17:40:22
你好,貸方是應(yīng)付賬款——暫估
2018-06-12 08:27:25
您好 應(yīng)付賬款摘要欄可以寫 購入材料 收到發(fā)票
2019-05-26 17:46:33
您好,按照哪個上市公司做賬?后面400還得計入暫估
2021-02-03 14:39:19
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
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