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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-02-03 14:39

您好,按照哪個上市公司做賬?后面400還得計入暫估

大金 追問

2021-02-03 14:53

是我們計劃上市,這是要求上市要求 必須這樣做賬么?    還是賬做錯了,不該暫估?

小林老師 解答

2021-02-03 14:56

您好,這個沒有統(tǒng)一要求,都是企業(yè)根據(jù)自己實際情況做賬

小林老師 解答

2021-02-03 14:56

您好,是應(yīng)當(dāng)暫估的

大金 追問

2021-02-03 15:02

謝謝老師,明白了

小林老師 解答

2021-02-03 15:06

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,按照哪個上市公司做賬?后面400還得計入暫估
2021-02-03 14:39:19
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
您好,這個是可以的哈,都這么做的
2022-01-17 13:44:06
您好 應(yīng)付賬款摘要欄可以寫 購買材料收到發(fā)票
2019-05-26 17:40:22
您好!紅字沖減之前的,然后做正確的
2017-04-25 15:12:28
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