
老師你好,我們每月中旬繳納上月稅費。每月申報納稅的都是上期的。我做分錄的時候是做應(yīng)交稅費-已交稅費還是未交稅費?
答: 你好!沖減未交稅費
應(yīng)交稅費吧,我10月申報季報的時候沒有把應(yīng)交稅費沖平,應(yīng)交稅費正常來說年底應(yīng)該是平的,但是現(xiàn)在顯示有余額。我10月申報季報的時候已經(jīng)交了相關(guān)稅費的,1月申報季報的時候未達(dá)起征點,不交稅。是不是我 季報之后沒做已交稅費的分錄才導(dǎo)致有余額?。?/p>
答: 你好! 是的 需要把免交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,就結(jié)平了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控設(shè)備費700元,已經(jīng)做了分錄,借應(yīng)交稅費700,貸管理費用700!本月因不交納增值稅,稅控費用沒有抵扣!可是分錄已經(jīng)做了,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費也有負(fù)數(shù)余額,國稅系統(tǒng)已申報。這個影響不影響?
答: 你好,不影響,留下個月抵扣


曉海老師 解答
2016-09-26 14:21
曉海老師 解答
2016-09-26 14:40